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陳慶忠建議從四個方面推進上市公司內部審計服務公司提質增效
發布日期:2019-08-22信息來源:省審計廳瀏覽次數:字號:[ ]

為更好地發揮上市公司內部審計作用,分享內部審計在服務公司提質增效方面的新經驗、新作法,解決內部審計工作中的難點與問題,8月15日,浙江省內部審計協會組織部分上市公司在物產中大集團舉辦“走進物產中大——內部審計如何服務公司提質增效”專題交流會。來自全省部分上市公司內審機構代表及特邀專家等共55人參加,物產中大集團黨委委員、監事會主席劉純凱對物產中大集團做了簡要介紹和熱情洋溢的致辭,浙江省審計廳副廳長陳慶忠到會并講話。

陳慶忠副廳長指出,“走進上市公司,服務企業高質量發展”系列活動是審計踐行省委“三服務”活動要求的重要舉措,各上市公司內審機構通過這一平臺,相互交流,達到經驗共享、共同提高的目的,效果顯著。同時,他對本次內部審計如何服務公司提質增效提出四點建議:

一是轉變審計思路。內部審計要順應經濟發展的新要求,不斷探索內部審計促進企業提質增效的新內涵,從單純的查錯糾弊轉變為企業經營管理、體制機制完善、價值增加等方面查找問題,建言獻策。二是優化審計資源。重點加強對投資、財務、招投標、物資采購及大額資金使用等關鍵環節的審計監察力度,可以聯合企業內部相關專業部門,組成“聯合審計組”開展專業性較強或者重大項目的專項審計工作。三是創新審計方法。要充分利用云計算、互聯網+,人工智能等現代化信息手段,對數據結構和業務邏輯進行對比分析,發現存在的疑點和問題,評估存在的風險和等級,開發風險預警系統,從而對普遍性、苗頭性和重要性問題的查證,促進企業加強管理。四是提升人員素質。通過招聘審計人才、借助中介審計力量、加強人員培訓等方式,促進審計人員能力素質的提升,建立以創新型和復合型人才為主的審計鐵軍,從而適應內部審計工作不斷增長的需求。

會上,物產中大集團股份有限公司、寧波舟山港股份有限公司、浙江滬杭甬高速公路股份有限公司、浙江恒逸石化有限公司、浙江久立特材科技股份有限公司共5家單位的代表也分別作了上市公司內部審計如何服務公司提質增效的經驗介紹。特邀南京理工大學企業家學院院長徐光華專家從內部審計助推企業風險防控和提質增效的角度作了專題講座,與會代表還進行了互動交流。

 


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